学校召开内部控制工作会议
发布时间:2025年11月18日
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11月17日,学校在第一会议室召开内部控制工作会议,旨在进一步规范学校内部管理,提升风险防控能力。副院长庄天明出席会议并讲话,审计综合办全体成员、行政各部门内控专员参加会议。
会上,审计综合办相关人员领学了高校内部控制警示案例,通过典型事例剖析,增强与会人员的风险意识和责任意识。
审计综合办相关人员就2025版《taptap点点备用手机规章制度汇编》的编制工作进行了说明,强调了制度建设的系统性与规范性。
审计综合办负责人解读关于开展2025年内部控制评价工作的通知,明确了本次内控评价的具体安排、自查要求及时间节点。

庄天明在总结讲话中强调,内部控制是学校治理体系和治理能力现代化的重要支撑。各部门要高度重视内控建设工作,切实履行内控职责。他要求,各单位内控专员要聚焦关键环节,精准锚定内控工作的重点任务。一要聚焦“制度完善”,每一项工作都要有章可循、有规可依。二要聚焦“风险防控”,重点排查经费使用、物资采购、基建工程、学生管理、招生等领域风险点,防患于未然。三要聚焦“合规运行”,强化全员合规意识,形成“人人讲内控、事事守内控”的良好氛围。
本次会议明确了下一阶段内控工作的重点任务,为顺利完成2025年度内部控制评价工作奠定了坚实基础。学校将继续加强统筹协调与监督检查,确保内部控制体系有效运行,为高质量发展提供坚实保障。
供稿/审计综合办
编辑/杨玲玲


